問題已解決

老師 之前做的暫估入庫,并在月末領(lǐng)用,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?

84785006| 提問時間:10/11 15:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
10/11 15:44
84785006
10/11 15:45
可是,老師,我暫估之后,本月就領(lǐng)用了。下月先沖紅的話,原材料不就是負(fù)數(shù)了么?
宋生老師
10/11 15:47
你沖紅了,然后又做了,就沒問題了呀。
84785006
10/11 15:47
嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧
宋生老師
10/11 15:49
你好,對,就是這樣的。
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