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老師:您好!購入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫,過幾個月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫金額不一致,可以先用沖銷暫估會計分錄(紅字金額)沖銷嗎?然后再來與發(fā)票金額入庫做藍色的會計分錄嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?

84785036| 提問時間:2023 09/14 11:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員 先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2023 09/14 11:01
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