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月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,留底稅額可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

m0397_42866| 提問時(shí)間:04/05 19:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
04/05 19:08
m0397_42866
04/05 19:15
那如果下個(gè)月留底稅額進(jìn)行了抵扣,而且下個(gè)月可以交增值稅了,那下個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目的金額要怎么算呢
小菲老師
04/05 19:21
同學(xué),你好 你可以看一下完整分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
m0397_42866
04/05 20:10
好的,明白了,謝謝老師
小菲老師
04/06 08:59
不客氣,祝工作順利
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