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月底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣對嗎?

84784978| 提問時間:05/29 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
05/29 17:23
84784978
05/29 17:27
科目余額表,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額在借方。對嗎?未交增值稅也是有余額在貸方負(fù)數(shù),這對嗎?
宋生老師
05/29 17:29
你好 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784978
05/29 17:42
增值稅還存在多交的現(xiàn)象嗎?
宋生老師
05/29 17:43
您好!是的,預(yù)交的時候
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