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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額3 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 是不是可以理解成留底稅?

67836052| 提問時(shí)間:2022 12/19 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的可以的啊,你這樣的話,你得看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅在借方余額表示留底 就不能看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額了 這個(gè)科目沒有余額了
2022 12/19 14:11
67836052
2022 12/19 14:20
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目我還是不太懂它的意思
郭老師
2022 12/19 14:22
這是結(jié)轉(zhuǎn)類的科目,過渡性的。
67836052
2022 12/19 14:41
老師,之前都沒有寫這個(gè)科目,怎么弄?
郭老師
2022 12/19 14:44
你這個(gè)是直接做了結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅,之前的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn),你可以轉(zhuǎn)進(jìn)來的。
67836052
2022 12/19 14:54
老師,就從當(dāng)期補(bǔ)就可以嗎?11月份進(jìn)項(xiàng)全部抵銷了,那這樣分錄怎么做?
郭老師
2022 12/19 14:56
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
67836052
2022 12/19 14:59
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。是怎么理解?
67836052
2022 12/19 15:04
沒有進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過來,為什么貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 12/19 15:06
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的意思,讓他沒有余額。
67836052
2022 12/19 15:12
老師,11月份余額是0,還得有這個(gè)分錄?
郭老師
2022 12/19 15:13
好余額已經(jīng)0了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就不需要再做了。
67836052
2022 12/19 15:15
老師,那分錄如何寫?
郭老師
2022 12/19 15:16
你還有哪些科目有余額?其他的明細(xì)科目哪些有余額的?借方還是貸方?
67836052
2022 12/19 15:23
沒有進(jìn)項(xiàng)了,就剩銷項(xiàng)了:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀存
郭老師
2022 12/19 15:27
也就是你當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),是這個(gè)意思嗎?那按照你上面寫的這個(gè)分錄可以的。
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