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購進(jìn)原材料一批,已驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明的價(jià)款為200000元、增值稅稅額為26000元。取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明的運(yùn)費(fèi)為10000元;取得裝卸費(fèi)增值稅專用發(fā)票一張,注明的裝卸費(fèi)用為2000元,稅款為120元,款項(xiàng)均未支付。企業(yè)的賬務(wù)處理為:借:原材料 211100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 27020 貸:應(yīng)付賬款-xx單位 238120 檢查分析處理如下:購進(jìn)原材料發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用10000元,沒有取得增值稅專用發(fā)票,不應(yīng)該計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,應(yīng)調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額900元(=10000*9%) 為什么調(diào)減的進(jìn)行稅額計(jì)算用不*(1+9%)

84784972| 提問時(shí)間:2021 12/05 15:42
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同學(xué)您好,稅額就是不含稅金額*稅率,您寫的不含稅金額*(1加9%)=含稅金額
2021 12/05 15:46
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