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老師,期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是,有留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么些分錄呢

84785010| 提問時(shí)間:10/24 16:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
10/24 16:03
84785010
10/24 16:41
有這樣的分錄嗎,都沒見過呢,不是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交/多交增值稅)嗎
東老師
10/24 16:41
就是這么做賬就可以的
84785010
10/24 16:42
什么根據(jù)呢
東老師
10/24 16:42
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一種方式而已
84785010
10/24 16:46
稅務(wù)實(shí)務(wù)有這樣講嘛
東老師
10/24 16:47
對的,就是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差額
84785010
10/24 17:12
我知道是差額,老師的這分錄,沒見過的
東老師
10/24 17:12
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)增值稅的方式有好幾種,這是其中的一種
84785010
10/24 17:13
書上也沒這樣講過,你確定這分錄正確嗎
東老師
10/24 17:14
我確定這個肯定是正確的
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