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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵稅額,月末怎么做賬務(wù)處理?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/06 20:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 09/06 20:14
84785036
2022 09/06 20:18
如果進(jìn)項(xiàng)30,銷項(xiàng)10;分錄這樣----借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30
鄒老師
2022 09/06 20:19
你好,是的,是這樣的
84785036
2022 09/06 20:26
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是借方三級(jí)專欄 是不是只能寫在借方。 能不能這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-30 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-10
鄒老師
2022 09/06 20:27
你好,不是(只能寫在借方負(fù)數(shù))。 進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)就是計(jì)入貸方,這樣余額才可以結(jié)平。
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