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問題已解決
老師,我12月暫估成本70000這月收到71912發(fā)票怎么做賬
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速問速答同學(xué)你好,
借 存貨科目 1912
應(yīng)付賬款暫估 70000
貸 應(yīng)付賬款 71912
如果,稅金可以抵扣。再把進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做到借方
02/18 16:32
84785029
02/18 16:36
這樣不是影響我今年的利潤了嗎,1912不是應(yīng)該算去年的利潤嗎
84785029
02/18 16:48
是要用以前年度損益來做賬嗎
apple老師
02/18 16:51
同學(xué)你好,你說的是對的,
因此。
有 3 種做法。供你參考
1)開去年的帳。直接做到去年
2)按照剛才的做法。因
3)通過以前年度損益調(diào)整 科目 去做
借 以前年度損益調(diào)整
應(yīng)付賬款暫估
貸 應(yīng)付賬款
84785029
02/18 16:52
好的,謝謝老師
apple老師
02/18 16:53
實(shí)際工作中。因?yàn)楹芏喙?,庫存比較多,
所以,選擇不去調(diào)整去年的損益。
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