問題已解決

老師,上個月暫估材料,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月收到發(fā)票,是不是沖紅暫估,成本要沖紅重新結(jié)轉(zhuǎn)吧?

84784967| 提問時間:2018 12/19 10:09
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84784967
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
月底調(diào),分錄是什么
2018 12/19 10:10
暖暖老師
2018 12/19 10:09
您好,不需要重新結(jié)轉(zhuǎn),月底調(diào)節(jié)就可以1
暖暖老師
2018 12/19 11:50
借:原材料-暫估 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 收到發(fā)票正常做賬就可以
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