問題已解決

去年股東的借款轉(zhuǎn)增資本公積了,今年又收到這個(gè)股東賬戶的一筆款,現(xiàn)在需要沖銷之前部分的往來款,因?yàn)橹暗馁~務(wù)有點(diǎn)亂,所以為了平這筆賬需要沖之前的分錄,其他應(yīng)付款這個(gè)科目去年做平了,資本公積有余額的,現(xiàn)在公戶又打進(jìn)一筆往來款,為了平賬需要吧去年的分錄沖銷,我應(yīng)該怎么做處理呢?分錄

84785039| 提問時(shí)間:2022 05/05 11:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
Na,你就相當(dāng)于之前就不應(yīng)該轉(zhuǎn)資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。
2022 05/05 11:57
84785039
2022 05/05 16:40
之前的賬是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,貸資本公積 不就相當(dāng)于多出了嗎,實(shí)際并沒有,其他應(yīng)付款應(yīng)該要沖銷之前平掉的賬呀老師?可以直接反向處理嗎 借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 貸資本公積負(fù)數(shù),收到錢了貸其他應(yīng)付款
陳詩晗老師
2022 05/05 16:44
可以的,可以這樣子處理,按照差錯(cuò)調(diào)整,就用這個(gè)處理。
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