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老師,請問下,我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19,貸應交稅費城建稅38.19,5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現5月交稅的科目錯了,在10月調整的時候,我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字,借應交稅費城建稅藍字38.19,請問下我這邊調整的賬務是這樣做嗎?

m437092466| 提問時間:01/14 12:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你的調整賬務處理是正確的。 4 月份計提城建稅時,借:稅金及附加 38.19,貸:應交稅費 - 城建稅 38.19,這一步是正確的計提分錄。 而 5 月交稅時,正確的分錄應該是借:應交稅費 - 城建稅 38.19,貸:銀行存款 38.19,你當時錯做成了借:稅金及附加 38.19,貸:銀行存款 38.19。 在 10 月發(fā)現錯誤進行調整時,用紅字沖銷錯誤的分錄(借:稅金及附加 38.19 紅字),同時做正確的分錄(借:應交稅費 - 城建稅 藍字 38.19),這樣就可以將錯誤的賬務調整過來,使得應交稅費 - 城建稅科目余額正確,同時沖銷了多記的稅金及附加。
01/14 12:31
m437092466
01/14 12:47
那我調整完營業(yè)稅金及附加城建稅借方累計是不是會多出38.19,我科目余額表就多出了
樸老師
01/14 12:50
多出來的沖減就可以
m437092466
01/14 12:59
為什么還要沖減呀?我前面調整分錄不是正確的嗎?
樸老師
01/14 13:03
分錄是對的 多出來的38.19你結轉損益就可以
m437092466
01/14 13:18
可是我結轉完,我的利潤表10-12月營業(yè)稅金及附加少了38.19,那我申報利潤表的時候,填稅金附加的城建稅上去時顯示我匹配不上,顯示我城建稅+印花稅+教育費附加不等于我這個季度的稅金附加
樸老師
01/14 13:21
那你就直接 原分錄負數紅沖 借銀行存款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應交稅費城建稅 借應交稅費城建稅 貸銀行存款 直接這樣做
m437092466
01/14 14:15
老師,負數紅沖我要沖哪一筆?10月份調帳那筆嗎?我12月按您給的這三個分錄做賬,科目余額表應交稅費跟營業(yè)稅金又增加了,還是不行,它利潤表的沒變動
樸老師
01/14 14:17
這個利潤表就是不會變動的
m437092466
01/14 14:37
那我這申報利潤表匹配不上要怎么整?本來我賬上第四季度利潤表營業(yè)稅金附加應該計提6335.48,但是因為10月份調整了38.19,導致我第四季度利潤表稅金附加少了38.19
樸老師
01/14 14:39
按我給你的分錄做了就一致了 ?不會少
m437092466
01/14 14:42
但是我剛剛做了,利潤表沒變,科目余額表應交稅費本來對的,做完變多了,然后稅金附加也多了,是什么原因呀?
樸老師
01/14 14:45
你之前做的調整的分錄你沖減了嗎?你之前做的調整分錄沖減了再做我給你的分錄
m437092466
01/14 14:47
老師我按您分局錄做的,您幫我看看是這樣嗎
樸老師
01/14 14:49
對的 是這樣做分錄的
m437092466
01/14 14:53
這個是紅沖分錄這樣是嗎?
樸老師
01/14 14:59
我讓你紅沖的是你十月調整的分錄哦 借稅金及附加藍字 借應交稅費城建稅紅字 這樣沖 就是你圖片上的
m437092466
01/14 15:05
對,我發(fā)的紅沖的這個圖片就是我10月調整的那筆,本來前面是借稅金附加紅字38.19,借應交稅費38.19正數,我這個圖片紅沖就借稅金附加38.19正數,借應交稅費38.19紅字嘛
樸老師
01/14 15:08
是的 就是這樣做分錄的
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