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跨年銷售退回,借:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)收賬款 在增值稅賬里,怎么填

84785009| 提問時(shí)間:2020 07/15 14:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,跨年銷售退回的分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020 07/15 14:53
84785009
2020 07/15 14:54
銷項(xiàng)稅在借方,怎么填啊
鄒老師
2020 07/15 14:59
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)在借方,就登記應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,銷項(xiàng)稅額借方或者貸方負(fù)數(shù)
84785009
2020 07/15 15:38
在貸方用紅筆寫是不是也可以
鄒老師
2020 07/15 15:42
你好,是的,是可以的 銷項(xiàng)稅額可以是借方正數(shù)或者貸方負(fù)數(shù)(紅筆登記)
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