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老師,我借,應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做啊?

84785025| 提問時間:2020 04/29 17:19
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020 04/29 17:19
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