問題已解決

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) …跨年了,記入以前年度損益調(diào)整 這個銷項(xiàng)稅還怎么處理讓這個月賬上銷項(xiàng)稅合計(jì)跟本月申報(bào) 銷項(xiàng)稅相符?

84784979| 提問時間:2022 03/29 18:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??
2022 03/29 18:51
84784979
2022 03/29 18:59
所得稅表也要跟著改嗎?申報(bào)是對的,賬上錯而已
meizi老師
2022 03/29 19:02
?你好; 是的。? ? 你賬上錯誤了。 你申報(bào)表對的;? ? 你 報(bào)表應(yīng)該要改下的??
84784979
2022 03/29 19:15
所得稅表不用納稅調(diào)整吧
meizi老師
2022 03/29 19:17
?你好; 是的。 你不是說你申報(bào)表是對的; 那么就不用改哈? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~