問(wèn)題已解決

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) …跨年了,記入以前年度損益調(diào)整 這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅還怎么處理讓這個(gè)月賬上銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)跟本月申報(bào) 銷(xiāo)項(xiàng)稅相符?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/29 18:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??
2022 03/29 18:51
84784979
2022 03/29 18:59
所得稅表也要跟著改嗎?申報(bào)是對(duì)的,賬上錯(cuò)而已
meizi老師
2022 03/29 19:02
?你好; 是的。? ? 你賬上錯(cuò)誤了。 你申報(bào)表對(duì)的;? ? 你 報(bào)表應(yīng)該要改下的??
84784979
2022 03/29 19:15
所得稅表不用納稅調(diào)整吧
meizi老師
2022 03/29 19:17
?你好; 是的。 你不是說(shuō)你申報(bào)表是對(duì)的; 那么就不用改哈? ?
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