問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)含預(yù)算收入支出預(yù)算會(huì)計(jì)怎么合并賬務(wù),我們是3月份的時(shí)候合并賬務(wù)的

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/05 10:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你是指現(xiàn)在兩個(gè)事業(yè)單位由之前兩個(gè)合并為一個(gè)了,是不是 那么你這之前兩個(gè) 主體還存在 嗎
2020 03/05 11:32
84785036
2020 03/05 11:34
對(duì),3月份之前是兩個(gè)主體的,合并后變成一個(gè)主體了
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 11:38
那你現(xiàn)在 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)這邊是 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 凈資產(chǎn)類 就是將兩個(gè)單位賬上的余額全部用這個(gè)分錄合并,根據(jù)各項(xiàng)目明細(xì)余額分別并入。 借 事業(yè)支出 貸 財(cái)政收入 財(cái)政撥款結(jié)余 預(yù)算會(huì)計(jì)一樣的
84785036
2020 03/05 11:42
好的謝謝老師,再想請(qǐng)教下預(yù)算會(huì)計(jì)需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年終一次結(jié)轉(zhuǎn),到時(shí)會(huì)不會(huì)把并帳的憑證再結(jié)轉(zhuǎn)一次,會(huì)不會(huì)有影響的?
84785036
2020 03/05 11:57
那預(yù)算會(huì)計(jì)一樣的話,貸財(cái)政撥款結(jié)余還要借資金結(jié)存嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 11:57
每月要結(jié)轉(zhuǎn)的,將收入費(fèi)用,收入支出結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。 不會(huì)的。
84785036
2020 03/05 12:00
那預(yù)算會(huì)計(jì)一樣的話,貸財(cái)政撥款結(jié)余還要借資金結(jié)存嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 12:01
不需要啊。 你結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)是 借 Xx收入 貸 事業(yè)支出 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2020 03/05 12:05
那這樣不會(huì)導(dǎo)致我的預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存少于財(cái)政撥款結(jié)余嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 12:06
你預(yù)算會(huì)計(jì)首先在并賬的時(shí)候 你現(xiàn)有的資金結(jié)余和資金結(jié)存就是你實(shí)際還有的余額。這也是屬于資產(chǎn)類的。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是屬于凈資產(chǎn)類的。你已經(jīng)一起并入過(guò)去了。
84785036
2020 03/05 13:11
老師,再想問(wèn)下就是一個(gè)單位并入另一個(gè)單位,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)那邊等于把并入單位的2月份的資產(chǎn)負(fù)債表做成一張憑證并入?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 13:18
不是這個(gè)意思。 是你并后,你要重新建賬,那么你重新建賬就是將這些余額用分錄的形式并入建賬。
84785036
2020 03/05 13:22
我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是把2月份的資產(chǎn)負(fù)債表做成一張憑證并進(jìn)去了,借:資產(chǎn)類支出類 貸:負(fù)債類收入類自資產(chǎn)類,就是到了預(yù)算會(huì)計(jì)這邊不會(huì)做了
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 13:23
預(yù)算會(huì)計(jì)這邊 借 資金結(jié)存 貸 財(cái)政撥款結(jié)余。 借 XX支出 貸 XX收入 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2020 03/05 13:24
我們還是用回原來(lái)大單位的賬套喔,把小單位的賬面數(shù)做成憑證這樣錄進(jìn)去,因?yàn)樾挝辉瓉?lái)是手工賬
84785036
2020 03/05 13:25
好的謝謝老師,我試一下
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 13:26
就是用原來(lái)賬套,才 需要這樣分錄來(lái)調(diào)整數(shù)據(jù)的。
84785036
2020 03/05 13:27
好的謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 13:29
不客氣,祝你工作愉快。
84785036
2020 03/05 18:37
老師好!再想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是去年掛了一筆借:其他應(yīng)收款貸:財(cái)政撥款收入 ,去年還沒(méi)實(shí)行預(yù)算會(huì)計(jì),所以沒(méi)有做預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄,今年這筆收入的額度到了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借:零余額賬戶額度貸:其他應(yīng)收款,那預(yù)算會(huì)計(jì)該怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 18:39
借 資金結(jié)存 貸 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
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