問題已解決

老師你好,請(qǐng)問一個(gè)月賬務(wù)做完了 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊如何對(duì)賬呢,如何核對(duì)預(yù)算的賬務(wù)有沒有問題呢

84784958| 提問時(shí)間:2020 09/22 11:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 你這預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,你直接用收入-支出,結(jié)余是否和資金結(jié)存一致。
2020 09/22 12:31
84784958
2020 09/22 17:56
老師 醫(yī)保個(gè)人部分 是授權(quán)支付的 應(yīng)該怎么做預(yù)算分錄
陳詩晗老師
2020 09/22 18:55
借,其他應(yīng)收款 貸,零余額賬戶用款額度 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 零余額
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