問(wèn)題已解決

老師好,合并賬時(shí),給單位預(yù)算會(huì)計(jì)不并過(guò)來(lái)可以嗎?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/18 21:39
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,如果預(yù)算會(huì)計(jì)收入、支出沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)需要并過(guò)來(lái)
2021 12/19 07:38
84785000
2021 12/19 07:44
要是預(yù)算會(huì)計(jì)收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了,還有并資金結(jié)存嗎?
波德老師
2021 12/19 11:07
建議不要結(jié)轉(zhuǎn),做到新賬,這樣決算好做
84785000
2021 12/19 11:28
老師那就是以前單位賬截止到6月了,預(yù)算會(huì)計(jì)不用結(jié)轉(zhuǎn),把余額表打出來(lái),用余額表并賬嗎?
84785000
2021 12/19 12:00
老師好,科目余額表,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,財(cái)政應(yīng)反還額度期末都沒(méi)有錢(qián),就是預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存科目有余額,這樣對(duì)嗎?
波德老師
2021 12/19 12:17
就是用原單位的余額表做賬
84785000
2021 12/19 12:20
老師,那要是讓個(gè)個(gè)單位做自己上半年決算,然后把數(shù)據(jù)給新單位加上,不把之前單位預(yù)算會(huì)計(jì)賬合并過(guò)來(lái)行嗎?
波德老師
2021 12/19 13:46
我經(jīng)歷過(guò)的就是合并后的咱們做合并決算,具體哪個(gè)單位做決算以財(cái)政局要求為準(zhǔn)
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