問題已解決

老師你好!增值稅申報(bào)表填寫問題! 我公司一般納稅人,當(dāng)月工抵房購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)500萬,對(duì)方開具5%專票,稅額25萬,當(dāng)月我公司低價(jià)出售給個(gè)人,取得收入380萬,開具普通發(fā)票。請(qǐng)問,增值稅申報(bào)表及附表如何填寫?購進(jìn)的專票是否需要勾選?謝謝老師!

84785003| 提問時(shí)間:01/08 11:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好可以抵扣的這個(gè),按照銷售不動(dòng)產(chǎn)出售這個(gè)9%
01/08 11:53
84785003
01/08 11:55
我公司5%簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785003
01/08 11:56
附表如何填寫?當(dāng)期扣除填寫380萬還是500萬?
暖暖老師
01/08 12:09
扣除肯定是500當(dāng)時(shí)夠近的
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