問題已解決
代開1%專票11-12月增值稅申報(bào)附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,是否需要更正申報(bào)表?附表二怎么填寫?收到發(fā)票時(shí)的分錄怎么做?
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代開1%專票11-12月增值稅申報(bào)附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,不需要更正申報(bào)表
附表二不需要填寫
收到發(fā)票時(shí)的分錄
借 管理費(fèi)用等
借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款等
2022 01/16 19:01
84785005
2022 01/16 19:34
好的!謝謝老師。
bamboo老師
2022 01/16 19:36
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785005
2022 01/16 19:51
老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目里沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目,需要我自己增加嗎?
bamboo老師
2022 01/16 19:51
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是二級(jí)科目 可以自己增加
84785005
2022 01/16 19:52
好的!謝謝老師!
bamboo老師
2022 01/16 19:52
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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