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老師,我想問,留抵退稅后一個月帳目怎么處理。 比如,銷項100,又有進項20,從留抵中-80,我不用交附加稅了

84785041| 提問時間:2022 04/12 09:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:其他應收款-增值稅留抵退稅80 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)80 然后 收到退稅的時候 借:銀行存款80 貸:其他應收款-增值稅留抵退稅80
2022 04/12 09:28
84785041
2022 04/12 10:50
老師,我還沒懂,我們說第二個月的分錄吧。 比如,總留抵退稅500,第一個月用20,系統(tǒng)還余480。 第二月銷項稅100,進項55,系統(tǒng)會自動減45,系統(tǒng)留抵退稅還余480-45=435,我怎么做會計分錄 附加稅是不用計提了 關健退回這500,后期怎么處理,
王超老師
2022 04/12 11:56
你這個就相當于是有480的其他應收款 等到第二個月的時候,你45是抵扣的,不需要額外的賬務處理 那個500是沖你的其他應收款的
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