問題已解決

老師,請問,前年未收到票已做,借:管理費用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢

84785017| 提問時間:11/05 10:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 先沖銷前年未收到發(fā)票時的記賬憑證: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 然后根據(jù)收到的專票進行正確的賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 最后,調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目對未分配利潤的影響: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
11/05 10:39
84785017
11/05 10:57
是這樣嗎老師
樸老師
11/05 10:59
對的 是這樣做的哦
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