問題已解決
我的社保沒有計提,工資做了計提,發(fā)放工資的時候要怎么做賬,上月計提工資是借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,本月繳納社保是借管理費用-社保費,借其他應(yīng)收款-社保費,貸銀行存款
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速問速答你好應(yīng)該先補充計提社保,然后再發(fā)放工資的上面扣出來。
11/05 10:58
26183
11/05 11:02
社保不是可以不做計提嗎,我之前的都沒有做計提,不做計提發(fā)放工資還能寫分錄嗎
宋生老師
11/05 11:04
你好,你如果先發(fā)放工資的話借應(yīng)付職,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,其他應(yīng)付款,社保個人部分。
然后再交社保就可以了。
26183
11/05 11:10
老師我們公司是8月工資10月初發(fā)放,我8月就先開始繳納社保了,10月才發(fā)第一筆工資,之前的社保都沒有計提,只是9月工資做了計提,10月發(fā)放的時候要怎么寫分錄才能把之前的科目做平
宋生老師
11/05 11:11
,你要補充計提8-9月份的社保。
26183
11/05 11:22
是本月計提本月繳納嗎
26183
11/05 11:24
社保和醫(yī)保要分開計提嗎
宋生老師
11/05 11:30
你好,這個不需要分開。
26183
11/05 11:35
老師我之前的記賬憑證已經(jīng)編好數(shù)字扎帳了,再補充計提的記賬憑證還能插到繳納之前嗎
宋生老師
11/05 11:40
你好,不是的,你補充入賬做到這個月就可以了。
26183
11/05 11:52
老師我之繳納的分錄寫的是借管理費用-社保費,那我補充計提要怎么寫
宋生老師
11/05 11:52
Y你之前繳納的完整的憑證是怎么做的?
26183
11/05 13:18
我之前寫的借管理費用-社保費,其他應(yīng)收款-社保費,貸銀存
宋生老師
11/05 13:30
你好,你發(fā)工資的時候扣下來就可以了。
借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款,其他應(yīng)收款社保。
26183
11/05 14:06
那我是不再補充計提部分了嗎
宋生老師
11/05 14:09
你好,你做你上面說的那個支付的憑證,然后再做我下面給你說的??巯聛淼膽{證就可以了。
26183
11/05 14:11
老師我計提工資的部分是去掉社保費的,你說的加上扣下來發(fā)放的分錄借方應(yīng)付職工薪酬是要加上保費部分的吧
26183
11/05 14:12
我上面圖片寫的分錄是對的嗎
宋生老師
11/05 14:15
你好,計提工資的話是要按照包括了社保和公積金的部分。
宋生老師
11/05 14:15
也就是說計提工資是按照應(yīng)發(fā)工資來計提。
26183
11/05 14:22
那我計提時是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保醫(yī)保,發(fā)放時是借應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保醫(yī)保,貸銀存,其他應(yīng)付款-社保醫(yī)保
宋生老師
11/05 14:23
你好,你這個憑證整體上是沒什么問題,操作是可以的。
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