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收到勞務(wù)差額發(fā)票怎么做賬?

84785007| 提問時間:2024 10/12 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你們實(shí)際上支付了多少錢給他?對于你們來說是借主營業(yè)務(wù)成本等,貸應(yīng)付賬款。
2024 10/12 14:24
84785007
2024 10/12 14:25
15萬元,對方差額2萬
宋生老師
2024 10/12 14:26
你好,這個你不用管,你們按照你們的15萬入賬。
84785007
2024 10/12 14:27
會計分錄怎么做?
宋生老師
2024 10/12 14:28
你好他給你們做了什么?是建造固定資產(chǎn)還是車間生產(chǎn)?
84785007
2024 10/12 14:28
車間生產(chǎn)
宋生老師
2024 10/12 14:31
你好,你這個可以借生產(chǎn)成本,人工費(fèi)貸,應(yīng)付賬款。
84785007
2024 10/12 14:31
稅款怎么處理?
宋生老師
2024 10/12 14:32
你好,這個稅款你是要抵扣嗎?
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