問題已解決

我們公司有員工是勞務(wù)公司提供的員工,我們付勞務(wù)費(fèi),然后我們收到增值稅專 差額征稅的,不明白差額發(fā)票,我們收到差額發(fā)票要怎么做賬?

84785035| 提問時(shí)間:2021 10/18 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。企業(yè)管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2021 10/18 10:39
郭老師
2021 10/18 10:39
如果你是一般納稅人,你只能抵扣發(fā)票的稅額。
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