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老師好,我公司是勞務派遣,差額征收,上月開的發(fā)票有不差額征收的,開的代發(fā)工資,要怎么做賬。

84784971| 提問時間:2020 05/12 09:42
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
一、勞務派遣公司代發(fā)工資怎么做賬   1、收到勞務費,開具發(fā)票   借:銀行存款   貸:主營業(yè)務收入   2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金   借:主營業(yè)務成本   貸:應付職工薪酬-工資、其他應付款-社保(企業(yè)交納部分)、其他應付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)   3、支付派遣人員的工資   借:應付職工薪酬-工資   貸:庫存現(xiàn)金 其他應付款-社保等(個人承擔的社保和公積金)、應交稅費-個人所得稅(可以扣減3500和個人社保)   4、繳納社保和公積金   借:其他應付款-社保等   貸:銀行存款   5、計提營業(yè)稅和附加稅費(按差額計提,即勞務收入減去支付的勞務成本和社保)   借:營業(yè)稅金及附加   貸:應交稅費-營業(yè)稅、應交稅費-城建稅、應交稅費-教育費附加營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額   6、支付本企業(yè)人員工資和費用   借:管理費用-工資/辦公費等   貸:應付職工薪酬-工資或庫存現(xiàn)金/銀行存款   7、期末結(jié)轉(zhuǎn)   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務成本、管理費用、營業(yè)稅金及附加   借:主營業(yè)務收入   貸:本年利潤   二、勞務派遣公司賬務處理格式   第一:應是先借后貸,借貸分行,借方在上,貸方在下;   第二:貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退后一格,表明借方在左,貸方在右。   會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種,其中簡單分錄即一借一貸的分錄;復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。   需要指出的是,為了保持賬戶對應關(guān)系的清楚,一般不宜把不同經(jīng)濟業(yè)務合并在一起,編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經(jīng)濟業(yè)務的全貌,也可以編制多借多貸的會計分錄。   三、勞務派遣公司賬務處理方法   初學者在編制會計分錄時,可以按以下步驟進行:   第一:涉及的賬戶,分析經(jīng)濟業(yè)務涉及到哪些賬戶發(fā)生變化;   第二:賬戶的性質(zhì),分析涉及的這些賬戶的性質(zhì),即它們各屬于什么會計要素,位于會計等式的左邊還是右邊;   第三:增減變化情況,分析確定這些賬戶是增加了還是減少了,增減金額是多少;   第四:記賬方向,根據(jù)賬戶的性質(zhì)及其增減變化情況,確定分別記入賬戶的借方或貸方;   第五:根據(jù)會計分錄的格式要求,編制完整的會計分錄。
2020 05/12 09:48
84784971
2020 05/12 09:51
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2020 05/12 09:51
這個怎么做賬
靖曦老師
2020 05/12 10:07
根據(jù)上面的回答,結(jié)合自己單位實際做賬務處理
84784971
2020 05/12 10:08
不太明白,能詳細點嗎?
靖曦老師
2020 05/12 10:11
勞務派遣公司代發(fā)工資怎么做賬   1、收到勞務費,開具發(fā)票   借:銀行存款   貸:主營業(yè)務收入   2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金   借:主營業(yè)務成本   貸:應付職工薪酬-工資、其他應付款-社保(企業(yè)交納部分)、其他應付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)   3、支付派遣人員的工資   借:應付職工薪酬-工資   貸:庫存現(xiàn)金 其他應付款-社保等(個人承擔的社保和公積金)、應交稅費-個人所得稅(可以扣減3500和個人社保)   4、繳納社保和公積金   借:其他應付款-社保等   貸:銀行存款   5、計提營業(yè)稅和附加稅費(按差額計提,即勞務收入減去支付的勞務成本和社保)   借:營業(yè)稅金及附加   貸:應交稅費-營業(yè)稅、應交稅費-城建稅、應交稅費-教育費附加營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額   6、支付本企業(yè)人員工資和費用   借:管理費用-工資/辦公費等   貸:應付職工薪酬-工資或庫存現(xiàn)金/銀行存款   7、期末結(jié)轉(zhuǎn)   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務成本、管理費用、營業(yè)稅金及附加   借:主營業(yè)務收入   貸:本年利潤
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