問(wèn)題已解決

老師,收到電費(fèi)專用發(fā)票,借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:其他應(yīng)付款 是這樣做分錄嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:09/03 10:36
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯,這個(gè)分錄對(duì)頭!收到電費(fèi)發(fā)票,借“管理費(fèi)用-電費(fèi)”,應(yīng)付這筆費(fèi)用;同時(shí),因?yàn)橛性鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅,所以還要借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”來(lái)記錄這個(gè)稅額。最后,貸“其他應(yīng)付款”表示這部分款項(xiàng)將要支付。這樣處理賬務(wù),清晰明了。
09/03 10:39
84785021
09/03 10:40
好的謝謝
堂堂老師
09/03 10:43
沒(méi)問(wèn)題,有啥財(cái)務(wù)疑問(wèn)隨時(shí)拋過(guò)來(lái),我這隨時(shí)待命,專業(yè)解答,讓你的賬目清晰無(wú)誤。
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