問(wèn)題已解決

老師,我們科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬(wàn)。 那我收到留底退稅時(shí) 做:借:銀行存款15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15萬(wàn), 這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/29 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 07/29 10:17
84784994
2022 07/29 10:19
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 07/29 10:22
不用客氣,工作愉快。
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