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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?,這種情況的借方 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的數(shù)額 是不是銷項-進項的數(shù)額

84785014| 提問時間:04/17 13:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
貸方這個金額就和貸方這個未交增值稅的金額是一樣的。
04/17 13:42
玲老師
04/17 13:42
是銷項稅額和進項稅額的差額。
84785014
04/17 13:43
老師我想問的是借方的這個金額是怎么得來的
84785014
04/17 13:43
好的老師
84785014
04/17 13:44
還有那些待抵扣稅額,留抵稅額這些應(yīng)交稅費的二級科目,是怎么用的
玲老師
04/17 13:44
銷項稅額減進項稅額的差額。有留底留底也扣除。
玲老師
04/17 13:45
帶抵扣?,F(xiàn)在一般用不上是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)期認(rèn)證的進項下期抵扣用這個科目。
玲老師
04/17 13:45
留底抵稅額進項大于銷項的會自動留抵。
84785014
04/17 14:04
進項稅額高于銷項稅額的金額,就是留抵稅額,是這個意思嗎,那有留抵稅額的時候賬務(wù)處理怎么登記,借什么,貸什么
玲老師
04/17 14:07
留底不用單獨寫分錄自動留底。
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