問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/15 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以這么做的
2020 10/15 15:01
84785016
2020 10/15 15:14
老師,最好的做法是怎樣的呢?次月,發(fā)生銷項(xiàng)稅額了,怎樣處理呢?
郭老師
2020 10/15 15:20
你好 這么做就很完美了 可以 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
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