問題已解決
23年7月份入賬工人保險費3000,借,管理費用-職工福利,貸,銀行存款,24年3月份收到對方開除的專票,保費3000,稅費180,會計分錄應(yīng)該怎么改,才能把這張發(fā)票抵扣掉
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速問速答你好,這個具體的是什么保險?商業(yè)保險的嗎?
2024 04/12 13:35
84784983
2024 04/12 13:36
平安公司給工人買的雇主責(zé)任險
84784983
2024 04/12 13:36
就是商業(yè)險
郭老師
2024 04/12 13:40
這個不做福利費借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤借利潤分配未分配利潤3000應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項180貸其他應(yīng)付款3180
84784983
2024 04/12 13:46
為啥是其他應(yīng)付款
84784983
2024 04/12 13:47
也不需要通過以前年度損益科目調(diào)整,對嗎
84784983
2024 04/12 13:48
去年7月份那個憑證需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/12 14:03
你好,隨便一個往來科目都可以,你自己選擇,你也可以用其他應(yīng)收款。
小企業(yè)會計準則用利潤分配,未分配利潤
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。
84784983
2024 04/12 14:05
這種訂正的,摘要應(yīng)該怎么寫
郭老師
2024 04/12 14:06
沖某某業(yè)務(wù)
調(diào)整某某賬務(wù)處理。
84784983
2024 04/12 14:18
借其他應(yīng)收款3180
貸以前年度損益調(diào)整3180
借以前年度損益調(diào)整3000
應(yīng)交進項稅180
貸其他應(yīng)收款3180
84784983
2024 04/12 14:19
這樣對嗎
郭老師
2024 04/12 14:19
可以的,可以這么做的。
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