問(wèn)題已解決

例如,我7月份的租金,我直接做賬是借管理費(fèi)用,貸銀行存款了,后期12月份收到了專票,我一個(gè)怎么計(jì)提這個(gè)稅費(fèi)啊

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 發(fā)票的稅額
2023 04/17 10:57
郭老師
2023 04/17 11:05
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:24
是的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:36
手工做賬可以的,軟件做賬的,建議按照我那寫(xiě)的那一個(gè)。
郭老師
2023 04/17 11:46
你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用它是借方發(fā)生額,你放到貸方,你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致啊,所以放到借方負(fù)數(shù),它不也是貸方嗎?不一個(gè)意思。
84785031
2023 04/17 11:04
這樣就可以直接沖掉了是吧
84785031
2023 04/17 11:22
是借進(jìn)項(xiàng)稅,貸管理費(fèi)吧,
84785031
2023 04/17 11:30
借進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),貸管理費(fèi)用,這個(gè)貸方不用寫(xiě)負(fù)數(shù)都可以吧
84785031
2023 04/17 11:38
例如一開(kāi)始是借管理費(fèi)用,后面補(bǔ)計(jì)稅的時(shí)候貸管理費(fèi)用,一借一貸不是抵扣掉了嗎為什么還要寫(xiě)負(fù)數(shù)啊
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