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增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證的,記賬是在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。需要轉(zhuǎn)入待認(rèn)證科目嗎?

84784985| 提問時(shí)間:03/13 19:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證的,是計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
03/13 19:01
84784985
03/13 19:05
比如收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款。還是應(yīng)該做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款。
鄒老師
03/13 19:05
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容(是第二種處理方式)
84784985
03/13 19:06
請(qǐng)問老師上年錯(cuò)了的,如何處理?
鄒老師
03/13 19:07
你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做正確的?
84784985
03/13 19:09
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)借方有余額的,年底直接結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?
鄒老師
03/13 19:09
你好,是的,是這樣的
84784985
03/13 19:09
好的,謝謝老師!
鄒老師
03/13 19:09
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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