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沒有認(rèn)證的發(fā)票是通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是應(yīng)交增值稅下面的科目嗎?科目是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785001| 提問時間:2019 03/20 17:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,是正確的。
2019 03/20 17:54
84785001
2019 03/20 18:06
老師,我2019年1月剛接手一家建筑公司,2018年12月份有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前的會計(jì)并沒有認(rèn)證這張發(fā)票,也沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)入賬,只是把打出去的款作為成本入賬了!那我是不是需要調(diào)賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額<br> 貸:利潤分配-未分配利潤<br>這樣調(diào),對嗎?
月月老師
2019 03/20 21:47
你好,調(diào)整可以的,沒問題。
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