問題已解決
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現在我申報正常申報嗎,就是全部比如是10萬,現在只有8萬報增值稅報表的時候申報免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個月重開發(fā)票了再申報,這樣可以吧
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速問速答對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數銷售額重新開
可以
2024 02/18 08:55
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老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現在我申報正常申報嗎,就是全部比如是10萬,現在只有8萬報增值稅報表的時候申報免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個月重開發(fā)票了再申報,這樣可以吧
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