問題已解決

老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現(xiàn)在我申報正常申報嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報增值稅報表的時候申報免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個月重開發(fā)票了再申報,這樣可以吧

84784958| 提問時間:02/18 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數(shù)銷售額重新開 可以
02/18 08:55
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