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生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯,12月沖紅重開,現(xiàn)在申報增值稅,那個出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報,還是做那個出口免抵退哪里

84784959| 提問時間:2023 01/13 11:38
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按照稅務(wù)局的要求,生產(chǎn)企業(yè)11月出口發(fā)票開錯,12月沖紅重開的,要申報增值稅的話,應(yīng)將11月的出口發(fā)票收入填在內(nèi)銷合計金額中,然后將12月的出口發(fā)票收入填寫在出口免抵退金額中,從而合理申報增值稅。有一點需要注意,12月沖紅重開的出口發(fā)票,要嚴(yán)格遵守相關(guān)的申報規(guī)定,否則容易被稅務(wù)機關(guān)查到,從而影響申報的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確性。 拓展知識:申報增值稅的時候,有些企業(yè)由于出口發(fā)票填寫錯誤,而導(dǎo)致無法正確申報,此時可以采用沖紅重開出口發(fā)票的辦法來解決這一問題,但同時也要做到按照相關(guān)的規(guī)定來申報,以免因為細(xì)節(jié)方面的失誤而被稅務(wù)機關(guān)查到。
2023 01/13 11:50
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