問題已解決

去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當(dāng)時申報未填報該項),導(dǎo)致增值稅多繳納9000元,賬務(wù)沒有任何處理。今年10月做了對去年11月增值稅的更正申報,更正成功后稅局退了增值稅9000元,應(yīng)該怎么記賬?這個已經(jīng)跨年度了

84785011| 提問時間:2023 11/16 09:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,你們可以現(xiàn)在更正,然后的話,借 銀行存款9000? 貸其他收益9000
2023 11/16 09:54
84785011
2023 11/16 09:55
在應(yīng)交稅費這個科目上不用去動它是吧
小鎖老師
2023 11/16 09:57
嗯對,是這個意思的了
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