問題已解決

經(jīng)過自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報表,因為10月有留抵所以不用繳納,11月申報需要繳納增值稅。在今年2024年4月進行更正報表并且繳納了增值稅跟滯納金,請問該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?

84784966| 提問時間:2024 04/29 10:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說,增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關(guān)費用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯誤,并且已經(jīng)更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財務(wù)問題或?qū)徲嬶L(fēng)險。 更正去年憑證時,應(yīng)詳細記錄更正的原因、過程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024 04/29 10:16
84784966
2024 04/29 10:18
所以更正去年的憑證,應(yīng)該怎么更正?只是有一筆訂單需要申報收入。就是補錄一筆收入就可以了是嗎?
樸老師
2024 04/29 10:23
反結(jié)賬回去更正就可以
84784966
2024 04/29 10:24
那繳納的稅金是直接計入今年就行是吧?不用再放到去年的稅金,去年只要更正一筆收入憑證就行是嗎?
樸老師
2024 04/29 10:29
同學(xué)你好 對的 計入今年就可以
84784966
2024 04/29 10:42
今年具體分錄怎么做老師?借什么貸什么?繳納稅金比如是2萬,滯納金5千。
樸老師
2024 04/29 10:47
借銀行 貸利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣
84784966
2024 04/29 10:48
滯納金單獨做一筆嗎?
84784966
2024 04/29 10:48
付出去的錢,不太理解怎么還借銀行存款了?
樸老師
2024 04/29 10:55
同學(xué)你好你不是收入增加了 怎么還付出去的錢呢 你收入增加沒收到錢嗎
84784966
2024 04/29 11:03
但是收入不是更正在去年憑證了嘛。所以今年繳納了增值稅跟滯納金,我理解的是支出了。所以分錄是借什么貸什么呢。
樸老師
2024 04/29 11:08
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
84784966
2024 04/29 11:09
是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 還是轉(zhuǎn)出老師?
樸老師
2024 04/29 11:11
同學(xué)你好 銷項稅哦
84784966
2024 04/29 11:12
去年更正確認收入,并計入銷項稅額,到了去年12月,應(yīng)該不用更正補充一項,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計入未交增值稅吧? 只要在今年計入剛剛說的那筆分錄即可是么?
樸老師
2024 04/29 11:14
對的 這樣做就可以
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