問題已解決
我要錄期初數(shù)據(jù),為了統(tǒng)一科目不那么亂,請幫我看看圖上的調整對不對?哪里有問題?
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速問速答同學您好,應付和預收期末余額是貸方余額,不存在負數(shù)情況,為什么要調整
2023 10/27 15:30
84784986
2023 10/27 15:35
預付就只有那一筆,所以不想建這個科目,從代賬那邊拿回的,他們的科目太亂了,想統(tǒng)一一下科目。因為公司這邊前期也已經在沒有期初的情況下已經有幾個月的賬了,所以為了跟已有科目統(tǒng)一起來,做個調整
miao
2023 10/27 15:47
可以,如果不想設預付科目的話,可以在應付核算,報表再重分類到預付
84784986
2023 10/27 15:50
你好像搞錯了,是不想設預收,還有其他幾個科目
miao
2023 10/27 15:52
道理是一樣的,應付預付可以只在一方核算,應收預付也可以在一方核算,但其他應收應付一般分開核算
84784986
2023 10/27 15:53
我表上那么調整后錄期初有沒有調整錯了的?
miao
2023 10/27 15:57
應付賬款一般核算采購款項,其他應收一般核算代收代付款項,款項性質不同,一般不能合并的,所以應付賬款.代杭志建議不要重分類到其他應收款;
預收賬款.重慶富勝科技有限公司可以重分類到應收賬款;
其他應付.代杭志可以重分類到其他應收
84784986
2023 10/27 16:01
預收賬款貸方余額198800調整到應收后,錄期初數(shù)是錄負數(shù)還是正數(shù)呢?其他應付113029.52調整到其他應收后錄期初余額的時候是該負數(shù)還是正數(shù)呢?
miao
2023 10/27 16:07
目前在預收/其他應付余額是正數(shù),調到應付/其他應收余額就變成負數(shù)
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