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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下,2019年開的發(fā)票,當(dāng)時沒有收到錢,當(dāng)時也沒做賬,然后今年這筆錢收不回來了,然后開了一張負(fù)的發(fā)票,請問一下這個賬務(wù)怎么處理?
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速問速答你好,學(xué)員,如果以前沒做賬,本期負(fù)數(shù)發(fā)票也不用做賬的
2023 08/11 23:02
84784951
2023 08/11 23:03
可是跟稅務(wù)局的系統(tǒng)里的增值稅報表數(shù)據(jù)對不上了
84784951
2023 08/11 23:04
電子稅務(wù)局的增值稅報表對不上了
冉老師
2023 08/11 23:05
可是跟稅務(wù)局的系統(tǒng)里的增值稅報表數(shù)據(jù)對不上了
你們當(dāng)初交稅的申報時候,沒有做賬嗎,
不然沒做賬的,申報了,當(dāng)時也是對不上的
84784951
2023 08/11 23:06
當(dāng)時也是對不上的
84784951
2023 08/11 23:07
當(dāng)時報表跟增值稅報表也對不上
冉老師
2023 08/11 23:10
這樣的話,本期不做賬即可的
84784951
2023 08/11 23:11
2019年報表跟增值稅報表對不上,稅務(wù)局不管,這兩年對不上,稅務(wù)局要管了
冉老師
2023 08/11 23:12
如果做賬的話,一筆負(fù)數(shù)收入的
84784951
2023 08/11 23:14
嗯嗯,謝謝
冉老師
2023 08/11 23:14
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息
84784951
2023 08/12 16:12
老師,我發(fā)現(xiàn)減這個月的收入也不對啊,相應(yīng)的庫存現(xiàn)金也減了
冉老師
2023 08/12 16:15
計入應(yīng)收賬款
后期應(yīng)收賬款核銷的
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