問題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22年借方期末余額為36萬,匯算清繳,實(shí)際應(yīng)納所得稅額為150萬,22年預(yù)繳所得額為198萬,可退稅48萬元,是否要在把應(yīng)交所得稅這個(gè)科目調(diào)整至可退稅金額48萬呢?

84784994| 提問時(shí)間:2023 06/01 15:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,建議你調(diào)一下,這樣子看上去更清晰。
2023 06/01 15:29
84784994
2023 06/01 15:31
那5月做的會(huì)計(jì)分錄為:借 應(yīng)交所得稅 12萬 貸:以前年度損益調(diào)整?
宋生老師
2023 06/01 15:32
你好,你可以這樣做。最終是沒問題的
84784994
2023 06/01 15:40
最終我的退稅金額和我賬面是一致的,這個(gè)賬才能平對(duì)吧,老師
宋生老師
2023 06/01 15:41
你好是的。最后要一致才能做的平。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~