問題已解決

老師,如果我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額200,今年匯算清繳退稅300,要怎么做分錄,之前計(jì)提的所得稅不夠沖啊

毛毛蟲| 提問時(shí)間:2022 07/27 10:40
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你應(yīng)該先補(bǔ)提一下,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
2022 07/27 10:44
李霞老師
2022 07/27 10:45
這樣就相當(dāng)于補(bǔ)提上了,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就沒有余額。
毛毛蟲
2022 07/27 11:21
那不就沖減了當(dāng)年未分配利潤?
李霞老師
2022 07/27 11:23
對(duì),他就是從而利潤分配未分配利潤,因?yàn)槟愕乃枚愘M(fèi)用,最終他就是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的。
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