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增值稅留底稅怎么寫(xiě)分錄?抵扣又怎么寫(xiě)?之前沒(méi)做留底分錄的現(xiàn)在怎么處理?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/28 14:12
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職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/28 14:15
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