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如果有留底的增值稅應該怎么寫分錄?

84785009| 提問時間:2021 12/09 15:06
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,如果進項大于銷項,期末是按銷項的金額 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細,在下期抵扣;
2021 12/09 15:07
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