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如果有留底的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄?
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速問速答同學(xué)你好,如果進(jìn)項大于銷項,期末是按銷項的金額
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項
沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期抵扣;
2021 12/09 15:07
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如果有留底的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄?
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