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老師問下,所得稅匯算清繳,招待費納稅調(diào)增的所得稅分錄怎么做呀,

84784981| 提問時間:2023 01/25 14:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,所得稅匯算清繳,招待費納稅調(diào)增的所得稅分錄應(yīng)該遵循以下步驟: 1)記賬主賬:所得稅費用應(yīng)從應(yīng)交稅款科目開始記,記載應(yīng)交稅款科目賬,提供應(yīng)交稅款的具體明細。 2)登記征收稅費:將所得稅支出的具體明細登記在征收稅費的分類賬戶中,記載各項征收稅費的總賬戶余額。 3)招待費納稅調(diào)增:將招待費納稅調(diào)增抵扣所得稅匯算清繳金額,記在應(yīng)交稅款科目賬,增加應(yīng)交稅款的具體明細。 4)登記稅金發(fā)票:將稅金發(fā)票登記在匯算清繳現(xiàn)金分類賬戶中,記載稅金發(fā)票的主賬戶余額及具體明細。 拓展知識:招待費納稅調(diào)增是一種稅收政策,用于補貼企業(yè)在招待費支出方面,為減輕企業(yè)的稅收負擔(dān),按照實際招待費支出額,從招待費支出稅負中進行扣除。
2023 01/25 14:58
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