問(wèn)題已解決

老師,6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做進(jìn)了6月的應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,7月份抵扣了,我現(xiàn)在做7 月份的做應(yīng)怎么做

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 11:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
7月份做應(yīng)該按照如下步驟進(jìn)行: 1、根據(jù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算7月份應(yīng)交稅費(fèi)金額; 2、根據(jù)7月份實(shí)際應(yīng)交的稅費(fèi),減去6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的稅費(fèi),計(jì)算7月份實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi); 3、根據(jù)7月份實(shí)際應(yīng)交的稅費(fèi),計(jì)算7月份應(yīng)交的納稅申報(bào)表; 4、預(yù)繳稅款情況,根據(jù)7月份應(yīng)交稅費(fèi),計(jì)算7月份實(shí)際預(yù)繳稅款; 5、按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)7月份納稅申報(bào)表,并核實(shí)7月份預(yù)繳稅款的情況。 拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)發(fā)生的采購(gòu)商品或者勞務(wù)收到的發(fā)票中明示的增值稅稅額,企業(yè)可以減免當(dāng)期應(yīng)交的增值稅稅額。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在辦理稅務(wù)登記時(shí),需要提供進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)憑證。企業(yè)在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要注意一些問(wèn)題,比如,進(jìn)項(xiàng)稅額何時(shí)抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)繳納時(shí),如何驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)稅額等。
2023 01/20 11:49
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