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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司在6月份才變成一般納稅人,那在7月份申報(bào)6月份的增值稅的時(shí)候,因?yàn)槭窃?月份申報(bào)時(shí)抵扣了6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在做6月份的賬的時(shí)候,需要做什么分錄嗎?
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速問速答同學(xué),你好
你已經(jīng)成為一般納稅人了,你就正常做,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣
2023 08/08 14:00
84784963
2023 08/08 14:19
我知道,意思是在7月份申報(bào)6月份的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)抵扣后怎么做分錄?
小菲老師
2023 08/08 14:19
同學(xué),你好
你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
84784963
2023 08/08 14:21
對的 是的 老師
小菲老師
2023 08/08 14:27
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) :
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84784963
2023 08/08 15:15
7月份申報(bào)6月份的增值稅時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,那么我做上面的分錄的時(shí)候是在6月份做還是在7月份做?
小菲老師
2023 08/08 15:16
同學(xué),你好
所屬期是6月,做在6月份
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