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老師,2月采購訂單是2萬,4月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣是在6月抵扣的,我做賬是按6月抵扣的發(fā)票做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/27 17:55
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,按照6月抵扣的發(fā)票做應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)榘l(fā)票的抵扣是要和對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)一起交的,而進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)抵扣月份的發(fā)票來確定的,所以2月采購的商品,4月收到的發(fā)票,抵扣6月交稅,應(yīng)計(jì)算抵扣6月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí):在做稅務(wù)申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣要按照發(fā)票的抵扣月份為準(zhǔn),而非商品采購月份,抵扣月份錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致申報(bào)錯(cuò)誤。另外,應(yīng)記錄抵扣月份內(nèi)所有發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目,總額及明細(xì),以便進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。
2023 01/27 18:03
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