問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模給對(duì)方開(kāi)了20萬(wàn)的普通發(fā)票,免稅的,怎么做賬

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 14:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,小規(guī)模給對(duì)方開(kāi)出的20萬(wàn)普通發(fā)票,無(wú)論是免稅還是不免稅,都應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)的記賬。 1、對(duì)經(jīng)常性收入的小規(guī)模事業(yè),當(dāng)20萬(wàn)普通發(fā)票免稅時(shí),需要將收入和免稅進(jìn)行記賬,當(dāng)收到20萬(wàn)發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在“銀行存款”的借方增加20萬(wàn)元,在“應(yīng)交增值稅”借方增加、在“應(yīng)交稅款免稅收入”貸方增加20萬(wàn),以形成收入20萬(wàn)元,免稅20萬(wàn)元的記賬。 2、如果20萬(wàn)普通發(fā)票不免稅時(shí),小規(guī)模需要將收入、應(yīng)交稅金及銷(xiāo)項(xiàng)稅額都進(jìn)行記賬,當(dāng)收到20萬(wàn)發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在“銀行存款”的借方增加20萬(wàn)元,在“應(yīng)交稅款銷(xiāo)項(xiàng)稅”的貸方增加2萬(wàn),在“應(yīng)交增值稅”的借方增加18萬(wàn),形成收入20萬(wàn),應(yīng)交稅款2萬(wàn)的記賬。 拓展知識(shí):針對(duì)不同的發(fā)票,需要不同的記賬方式,比如,當(dāng)收到未開(kāi)票或者被抵扣發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在“銀行存款”的借方增加相應(yīng)金額,在“應(yīng)付賬款”的貸方增加相應(yīng)金額;當(dāng)收到退稅發(fā)票時(shí),則需要將原來(lái)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅記賬借方金額減少,在“應(yīng)交稅款退稅收入”的貸方增加相應(yīng)金額。
2023 01/16 14:53
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