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這個(gè)公司給我們開的票是免稅的,開了有20萬的,但是收了我們8000塊錢稅費(fèi),這8000塊錢是打給他個(gè)人了,我應(yīng)該怎么做賬

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/05 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
2023 01/05 14:57
84784974
2023 01/05 15:00
這樣不是就不能稅前扣除了嗎
樸老師
2023 01/05 15:02
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)就是不能稅前扣除
84784974
2023 01/05 15:06
不算是買的票,我們購買他家的石材了,然后他給我們開的進(jìn)項(xiàng)票,相當(dāng)于收的我們的稅款,應(yīng)該怎么做賬啊
樸老師
2023 01/05 15:11
同學(xué)你好 這個(gè)就是稅款沒有發(fā)票 是另外付的
84784974
2023 01/05 15:12
只能做為營業(yè)外支出是嗎
樸老師
2023 01/05 15:15
同學(xué)你好 也可以計(jì)入往來科目 然后會(huì)算清繳調(diào)增
84784974
2023 01/05 15:42
好的,謝謝老師
樸老師
2023 01/05 15:51
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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